ERP應收應付的操作與設計

赤龍ERP應收應付講解--第21篇

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ERP應收應付的操作與設計

說流程

ERP中出入庫完成後的流程一般緊接都是應收應付模塊,這種叫法偏財務,也是因為這部分涉及到了跟支付相關的業務,其實這個部分的核心就是發票和收付款。這次我們重點說說發票。從線下業務來講,發票一定是不可缺少的一環,作為收支憑證也作為繳稅憑證。不管你是買東西還是買東西,從正規角度來講必須要開票。搬到線上也同樣如此,不管前序流程是訂單還是出入庫,都需要開發票,也就都必須接入到應收應付的發票節點上。同時發票也是後續收付款的依據和憑證。

說業務

下面我們來聊聊發票涉及的功能以及解決了哪些問題。

1、發票的區分:ERP系統中的經常使用的發票一般為採購發票、銷售發票、費用發票,分別對應採購\入庫、銷售\出庫、費用報銷幾類業務。

2、發票的含義:ERP系統中的發票概念是一個廣義的概念,不僅僅包括原始發票的所有內容,還包括了更多的信息。很多ERP中也叫應付事務處理\應付票據、或應收事務處理\應收票據,從叫法也可以看出它不僅僅是發票的概念,其中也包含了業務的信息,比如訂單和出入庫,也包含了財務的信息,比如憑證和分錄。所以它在財務業務一體化中起到了很重要的承上啟下的作用。

3、三單匹配:說到發票一定離不開三單匹配,下面來簡單闡述一下,三單就是所謂的訂單、出入庫單、發票,而匹配就是要讓訂單中的價格,出入庫中的數量與發票的金額、甚至是發票行的數量金額對應。從邏輯上說這個驗證應該是絕對嚴格的,正是由於發票在ERP中的重要性,所以這個三單匹配就變得必不可少,驗證的失敗可能直接導致財務數據與業務數據的差異,甚至是讓整個ERP數據的變得無意義。

4、預付款與預收款:業務中經常遇到預付款或預收款的情況,一般此時還沒有開具發票,但ERP中沒有發票是無法核銷收付款的。所以採用預付款發票和預收款發票的方式解決此問題。即在無法開具正式發票的情況下,在系統中可錄入預付款發票和預收款發票,然後對預付款發票和預收款發票進行付款和收款。最後等可以開具正式發票時,用正式的發票核銷預付款發票和預收款發票。

特殊說明:由於發票的另一大功能是繳稅,所以ERP中的發票就要記錄稅額,甚至明細行稅額。對於含稅價格如何與訂單匹配與付款匹配一定要注意處理邏輯。

說操作

一、採購發票

操作說明:

1、進入“採購發票”菜單,可查看所有采購發票的列表

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2、點擊“新增採購發票”按鈕,可編輯採購發票信息

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(1)發票編碼根據企業定義的規則錄入

(2)發票來源選擇採購訂單後,選擇需要開票的採購訂單

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(3)採購訂單選擇後,會帶出所有訂單的相關信息

(4)錄入真實發票的金額,此金額會與發票行金額做必要驗證

(5)採購訂單金額、歷史開票金額計算後會與發票金額做二次驗證

(6)錄入收付款方式和銀行賬戶等信息

(7)保存後可錄入發票行,點擊“新增發票行”按鈕

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(8)選擇採購訂單行,並注意入庫數量,只有存在入庫的行才能開票(服務無需入庫)

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(9)錄入需要開票的行數量,會自動計算行金額;填寫稅率同時會自動計算稅額

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(10)發票編輯完成後可進行提交,審批

3、審批後的發票,可以進行變更,點擊“變更”按鈕即可;變更會產生歷史記錄並可供用戶查看


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二、銷售發票

銷售發票的操作流程和採購發票類似,此處不再做特殊說明。

後記

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